昆明市医疗保障局2024年度“三公”经费支出决算情况说明
一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为38478.00元,决算为15967.60元,完成年初预算的41.50%;支出决算较上年减少157554.34元,下降90.80%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为26478.00元,决算为5435.60元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.04%,完成年初预算的20.53%;公务接待费支出年初预算为12000.00元,决算为10532.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.96%,完成年初预算的87.77%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少162800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1066.66元,下降24.41%;公务接待费支出决算较上年增加4179.00元,增长65.78%;具体是国内接待费支出决算10532.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4179.00元,增长65.78%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38478.00元,支出决算为15967.60元,完成年初预算的41.50%,支出决算较上年减少157554.34元,下降90.80%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为26478.00元,决算为5435.60元,完成年初预算的20.53%;公务接待费支出年初预算为12000.00元,决算为10532.00元,完成年初预算的87.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是随着医保各项工作的有序开展和推进,虽然来昆调研、学习、检查工作增多,但单位厉行节约,减少支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元;公务用车购置费支出决算减少162800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加1066.66元,增长24.41%;公务接待费支出决算增加4179.00元,增长65.78%,具体是国内接待费支出决算10532.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加4179.00元,增长65.78%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年新增车辆购置费162800元,2024年无此费用。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展昆明市医保专题调研、专项检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次132.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于昆明市医保发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
二、“三公”经费口径说明
(一)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:
1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(二)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。